企业内部控制规范讲解2010财政部会计司

  • 内部会计控制

    单位为了保证各项业务活动的有效进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理目标等而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序。制定与组织、···

    2022-01-21 05:31:59
  • 内部会计监督制度

    目标内部会计监督制度企业内部设立会计监督制度,期望能实现两个目标: 一是保证企业内部各项财产物资的完全、完整以及有序、有效流动和使用; 二是保证企业会计信息能真实、可···

    2022-01-09 03:27:09
  • 内部会计报表

    名称 内部会计报表 定义 是为企业管理当局控制企业经营活动、为经营预测、决策和为加强企业经营管理服务的会计报表,它涉及企业的经营机密,一般不对外公开。···

    2022-01-08 00:46:50
  • 内部会计管理体系

      是指一个单位的会计工作组织体系,具体内容包括:(1)明确单位领导人对会计工作的领导职责;(2)明确总会计师对会计工作的领导职责;(3)决定会计机构的设置、明确会计机构以及会计机构···

    2022-01-14 20:01:53
  • 内部会计制度

      单位内部会计监督制度,是一个单位为了保护其资产的安全完整,保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求,提高经营管理效率,防止舞弊,控制风险等目的,而在单位内部采取···

    2022-01-14 18:41:54
  • 内部会计控制制度

    公司治理结构中的内部控制,一般包括内部管理控制和内部会计控制两个方面。内部会计控制是企业管理者为保证会计记录与实物资产相一致,确保企业计划顺利完成与相关财务资料真···

    2022-01-21 04:46:04
  • 内部会计管理制度

    释义  各单位内部会计管理应建设哪些制度,各项制度应包括哪些内容,并无统一规定和要求。不同地区、不同部门和行业的会计单位可根据自身会计核算和业务管理的需要,根据自身···

    2022-01-14 20:31:53
  • 内部控制存在缺陷 瑞奇期货五项违规遭监管责令改正

      近日,江西证监局官网公布了一则行政监管措施决定书,剑指江西瑞奇期货多项违规。  决定书〔2021〕17号显示,经查明,瑞奇期货存在决策议事制度不完善、决策议事制度执行不严···

    2021-12-08 17:08:39
  • 内部控制执行不到位、信披不准确等多项违规 福成股份及时任董事长、董秘收河北证监局行政监管措施决定书

      福成股份9月2日公告,公司收到证监局的行政监管措施决定书关于《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取责···

    2022-09-02 20:26:46
  • 内部控制报告

    定义  内部控制报告(Management Reportingon Internal Control,MRIC,或直接称为Management Reporting)是指管理当局依据内部控制有效性评价的标准对本企业内部控制的设计···

    2022-02-26 15:47:50
  • 内部控制和合规管理不到位 西南证券一营业部被责令改正

      来源:宁夏证监局  宁夏证监局关于对西南证券股份有限公司吴忠裕民东街证券营业部采取责令改正措施的决定  西南证券股份有限公司吴忠裕民东街证券营业部:  我局在对···

    2022-12-19 18:00:44
  • 内部控制要素

      内部控制要素  内部控制的内容,归恨结底是由基本要素组成的。这些要素及其构成方式,决定着内部控制的内容与形式。1.控制环境  控制环境提供企业纪律与架构,塑造企业···

    2022-01-14 19:31:50
  • 内部控制评价

    概述  内部控制评价,是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价,形成评价结论,出具评价报告的过程。企业实施内部控制评价至少应当遵循下列原则:  (一)···

    2022-01-14 19:41:54
  • 内部控制审计

      内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。  内部控制审计···

    2022-01-20 06:16:58
  • 内部控制制度

    内部控制制度(internal control system) 目录 1内部控制制度的必要性 2内部控制制度应···

    2022-01-15 23:12:24