内部控制业务规范及操作流程
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业务规模稳健增长 邮储银行(01658)上半年归母净利润同比增长21.84%至410.1亿元
万洲财经APP讯,邮储银行(01658)发布公告,截至2021年6月30日止6个月中期,该公司实现营业收入约人民币1576.53亿元,同比增加7.73%,归属于股东的净利润人···
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业务规则明确 监管助力绿色ABS快速发
绿色资产证券化业务(ABS)再获方针支持。为了更进一步法规证券及基金会的子公司在资产证券化业务申报步骤中的行为准则,深圳证券交易所(下述简称“上交所”)月···
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业务规模下降及计提减值 易居企业控股(02048)2021年预亏约92亿至96亿元
智通财经APP讯,易居企业控股(02048)公告,该集团预期截至2021年12月31日止年度(报告期)内亏损介乎约92亿元至96亿元(人民币,下同),上年同期为年内利润4.39亿元。主要原因如下:整体···
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业务规模回落,如何应对?公募基金代销“三巨头”业绩披露
8月25日晚,随着蚂蚁基金上半年盈利情况的披露,公募基金代销“三巨头”的上半年盈利状况浮出水面。 数据显示,相较于2020年、2021年,三大基金代销平台的营业收入或增速放···
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业务规模快速提升 巨一科技前三季度营收同比增长53.95%
10月28日晚间,巨一科技(688162.SH)发布三季报。今年前三季度,公司实现营业收入21.66亿元,同比增长53.95%;归属···
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内部控制制度和内部控制介绍及内部控制制度的基本要素
内部控制制度是在单位内部建立的使各种经营活动相互联系、相互制约的方法、措施和程序,也是现代企业管理的产物。在外部环境竞争日益激烈的当下,企业想要···
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内部控制审计的对象是这五大内容,内部控制审计分享给你
内部控制审计的对象是这五大内容,内部控制审计分享给你 其审计的对象属于审计内部的一些制度,反复多次的对制度进行测试与检查,是内部控制制度审计的最···
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内部控制存在缺陷 瑞奇期货五项违规遭监管责令改正
近日,江西证监局官网公布了一则行政监管措施决定书,剑指江西瑞奇期货多项违规。 决定书〔2021〕17号显示,经查明,瑞奇期货存在决策议事制度不完善、决策议事制度执行不严···
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内部控制要素
内部控制要素 内部控制的内容,归恨结底是由基本要素组成的。这些要素及其构成方式,决定着内部控制的内容与形式。1.控制环境 控制环境提供企业纪律与架构,塑造企业···
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内部控制评价
概述 内部控制评价,是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价,形成评价结论,出具评价报告的过程。企业实施内部控制评价至少应当遵循下列原则: (一)···
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内部控制制度
内部控制制度(internal control system) 目录 1内部控制制度的必要性 2内部控制制度应···
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内部控制审计
内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。 内部控制审计···
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内部控制报告
定义 内部控制报告(Management Reportingon Internal Control,MRIC,或直接称为Management Reporting)是指管理当局依据内部控制有效性评价的标准对本企业内部控制的设计···
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内部控制存在缺陷 冠通期货成都一营业部遭责令改正
近日,四川证监局发布了一则行政监管措施决定书,剑指冠通期货一营业部相关违规。 决定书显示,经四川证监局查处,冠通期货成都营业部原负责人蒋磊在任职期···
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内部控制不完善,廉洁从业事前风险防范措施不完善 天风资管收警示函
来源:上海证监局 关于对天风(上海)证券资产管理有限公司采取出具警示函措施的决定 天风(上海)证券资产管理有限公司: 经查,你公司在资产证券化业务开展过程中存在以下···