国外内部审计案例研究现状分析报告

  • 案例研究法

    案例研究法的起源   案例法乃由美国哈佛大学法学院创始。1870年,兰德尔出任哈佛大学法学院院长时,法律教育正面临巨大的压力:其一是传统的教学法受到全面反对;其二是法律文···

    2022-04-10 21:44:35
  • 审计案例研究

    审计案例研究  作 者: 刘华 著  出 版 社: 上海财经大学出版社  出版时间: 2009-2-1   版 次: 1   页 数: 267   开 本: 16开   I S B N : 9787564204488   ···

    2022-01-11 13:41:59
  • 审计案例分析软件

      产品简介  本软件的主要设计思路是满足审计教学的实践训练需要,为培养实用型审计人才而开发的先进教学手段。汇集国内外众多经典案例的分析和审计实操案例,是学生掌握···

    2022-01-11 14:01:59
  • 分析报告

    如何阅读券商股票分析报告一、股票分析报告的主要内容 1.封面:标题、投资要点、推荐、目标价位、分析师联系方式、主要财务指标 2.驱动因素、关键假设及主要预测 3.与市场的···

    2021-12-28 02:12:28
  • 内部审计控制

    什么是内部审计控制  内部审计控制是指由单位内部审计部门所进行的控制。  内部审计控制是内部控制的一个组成部分。其主要作用是对单位内部的各种经济活动、管理制度···

    2022-01-11 17:51:59
  • 内部审计风险

    内部审计与外部审计在审计风险的基本原理上是相同的,是指财务报告存在重大错报、漏报或企业经营管理上存 内部审计风险在弊端和漏洞,而内部审计人员认为财务报告是合法、公允···

    2022-01-19 09:32:00
  • 内部审计机构

    简介内部审计机构,是指在部门、单位内部从事组织和办理审计业务的专门组织。它是我国审计主体的重要组成部分。早在审计署正式成立以后,我国就提出了实行内部审计制度问题,并···

    2022-01-19 12:21:59
  • 内部审计准则

    中国内部审计准则宣传推广应用座谈会内部审计准则是指各类企业、各级政府机关以及其他单位的内部审计人员在进行内部审计工作时所应遵循的原则,是衡量内部审计工作质量的尺···

    2022-01-19 12:32:02
  • 内部审计

    内部审计内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相···

    2022-01-19 13:12:00
  • 内部审计部门

    解释内部审计部门——为了增加价值并改善机构的运营而提供独立、客观的保证与咨询服务的部门、处或小组的顾问或其他从业人员。内部审计部门通过系统化、规范化的方法,对风···

    2022-01-19 13:42:11
  • 内部审计外包

    内部审计外包(又称内部审计外部化,Outsourcing the Internal Audit Function)指企业管理层将本企业的内部审计职 内部审计外包能全部或部分地委托给会计师事务所或其他专业···

    2022-01-20 06:21:58
  • 内部审计职能

    什么是内部审计职能  内部审计职能是指内部审计本身所固有的内在功能,并反映出内部审计的本质。内部审计的职能随着审计目标的变化而变化,并为实现审计目标服务。">编辑]内···

    2022-02-22 15:59:01
  • 形状分析

    简介  在已知图像物体边界的条件下抽取物体形态特征的方法。   形状分析形状分析在图像特征抽取和识别中有广泛的应用。方法  形状分析已有多种方法,常用的有五种。①···

    2021-12-23 02:56:39
  • P2P现状分析 2019年

    P2P为peer to peer的缩写,是P2P借贷与网络借贷结合的互联网金融服务网站,即网络借贷平台,俗称“网贷”,在该借贷平台,资金、合同等资料可以全部通过网络···

    2021-08-17 15:03:30
  • 实例研究:多因子模型应用于组合的绩效分析

    分析组合银河99,时间区间为2011-09-14到2011-12-14,基准组合为沪深300,绩效分析如图17-2所示。图17-2基于名策多因子模型的银河99组合绩效分析从图17-2中可以看出,总收益率为-4···

    2021-08-27 10:37:11