审计署属于内部审计
-
内部审计准则
中国内部审计准则宣传推广应用座谈会内部审计准则是指各类企业、各级政府机关以及其他单位的内部审计人员在进行内部审计工作时所应遵循的原则,是衡量内部审计工作质量的尺···
-
内部审计风险
内部审计与外部审计在审计风险的基本原理上是相同的,是指财务报告存在重大错报、漏报或企业经营管理上存 内部审计风险在弊端和漏洞,而内部审计人员认为财务报告是合法、公允···
-
内部审计控制
什么是内部审计控制 内部审计控制是指由单位内部审计部门所进行的控制。 内部审计控制是内部控制的一个组成部分。其主要作用是对单位内部的各种经济活动、管理制度···
-
内部审计
内部审计内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相···
-
内部审计外包
内部审计外包(又称内部审计外部化,Outsourcing the Internal Audit Function)指企业管理层将本企业的内部审计职 内部审计外包能全部或部分地委托给会计师事务所或其他专业···
-
内部审计部门
解释内部审计部门——为了增加价值并改善机构的运营而提供独立、客观的保证与咨询服务的部门、处或小组的顾问或其他从业人员。内部审计部门通过系统化、规范化的方法,对风···
-
内部审计机构
简介内部审计机构,是指在部门、单位内部从事组织和办理审计业务的专门组织。它是我国审计主体的重要组成部分。早在审计署正式成立以后,我国就提出了实行内部审计制度问题,并···
-
内部审计职能
什么是内部审计职能 内部审计职能是指内部审计本身所固有的内在功能,并反映出内部审计的本质。内部审计的职能随着审计目标的变化而变化,并为实现审计目标服务。">编辑]内···
-
审计署摸底地方国有控股信托公司?知情人士:排查风险是重点
近日,市场传闻审计署正在对信托业进行全面调研,在过去一个多月里检查了至少20家信托公司的账目。有媒体报道,这···
-
审计署年度报告:23家中小银行少披露不良资产1710亿元 部分普惠贷款流向房地产
记者 | 曾令俊 6月21日,审计署网站发布了《国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报···
-
审计署关于内部审计工作的规定
中华人民共和国审计署令 第 4 号 《审计署关于内部审计工作的规定》已经2003年2月10日审计署审计长会议通过,现予发布,自2003年5月1日起施行。 审计长 李金华 ···
-
审计署摸底地方国有控股信托公司 对20余家信托进行全面审计
近日,市场传闻审计署正在对信托业进行全面调研,在过去一个多月里检查了至少20家信托公司的账目,包括前五大信托···
-
审计署关于贯彻落实中央促进经济发展政策措施的通知
各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团审计厅(局),署机关各单位、各特派员办事处、各派出审计局: 党中央、国务院近日作出决定,要实施积极的财政政策和适···
-
审计署:23 家中小行少披露1709亿不良 25亿普惠金融贷款流向房地产或大型集团
审计署网站6月21日公布的《关于2021年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(下称“审计报告”),显···
-
审计署正对信托业进行大范围审查 或为摸底行业排查风险回归本源
8月12日,《证券日报》记者从多位信托业内人士处获悉,审计署正在采取抽查方式对信托行业进行较大范围的审查,以···