新华制药内部审计案例
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审计案例研究
审计案例研究 作 者: 刘华 著 出 版 社: 上海财经大学出版社 出版时间: 2009-2-1 版 次: 1 页 数: 267 开 本: 16开 I S B N : 9787564204488 ···
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审计案例分析软件
产品简介 本软件的主要设计思路是满足审计教学的实践训练需要,为培养实用型审计人才而开发的先进教学手段。汇集国内外众多经典案例的分析和审计实操案例,是学生掌握···
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内部审计控制
什么是内部审计控制 内部审计控制是指由单位内部审计部门所进行的控制。 内部审计控制是内部控制的一个组成部分。其主要作用是对单位内部的各种经济活动、管理制度···
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内部审计风险
内部审计与外部审计在审计风险的基本原理上是相同的,是指财务报告存在重大错报、漏报或企业经营管理上存 内部审计风险在弊端和漏洞,而内部审计人员认为财务报告是合法、公允···
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内部审计机构
简介内部审计机构,是指在部门、单位内部从事组织和办理审计业务的专门组织。它是我国审计主体的重要组成部分。早在审计署正式成立以后,我国就提出了实行内部审计制度问题,并···
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内部审计准则
中国内部审计准则宣传推广应用座谈会内部审计准则是指各类企业、各级政府机关以及其他单位的内部审计人员在进行内部审计工作时所应遵循的原则,是衡量内部审计工作质量的尺···
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内部审计
内部审计内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相···
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内部审计部门
解释内部审计部门——为了增加价值并改善机构的运营而提供独立、客观的保证与咨询服务的部门、处或小组的顾问或其他从业人员。内部审计部门通过系统化、规范化的方法,对风···
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内部审计外包
内部审计外包(又称内部审计外部化,Outsourcing the Internal Audit Function)指企业管理层将本企业的内部审计职 内部审计外包能全部或部分地委托给会计师事务所或其他专业···
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内部审计职能
什么是内部审计职能 内部审计职能是指内部审计本身所固有的内在功能,并反映出内部审计的本质。内部审计的职能随着审计目标的变化而变化,并为实现审计目标服务。">编辑]内···
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新华制药2019年度净利3亿元 同比增长17.54%
1月13日消息,新华制药(000756)近日发布2019年年度业绩快报公告,2019年营业总收入为56.07亿元,比上年同期增长6.92%;归属于上市公司股东的净利润为3亿元,比上年···
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新华制药(sz000756)
公司名称: 山东新华制药股份有限公司 公司英文名称: Shandong Xinhua Pharma···
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新华制药:新华健康公司与合作方尚在积极推进中
有投资者在投资者互动平台提问:投资者询问凤凰针有没有获得批文,贵公司回复凤凰针目前约30家医院及机构···
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新华制药:两药品通过仿制药一致性评价
财联社1月17日电,新华制药公告,阿莫西林胶囊、盐酸吡格列酮胶囊通过仿制药一致性评价。(文章来源:财联社···
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新华制药:子公司阿莫西林胶囊通过仿制药一致性评价
新华制药1月17日晚间公告,近日,公司全资子公司山东淄博新达制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签···