浅谈企业内部审计存在的问题及对策提纲
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浅谈企业税务风险预防和把控
随着税制改革的不断完善,新的税务环境对企业的发展产生一定的制约,企业在激烈市场竞争,就需要在高税负中解脱,就必须通过合理合法的途径降低税负,实现利润最大化。由于普遍税负较···
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内部审计准则
中国内部审计准则宣传推广应用座谈会内部审计准则是指各类企业、各级政府机关以及其他单位的内部审计人员在进行内部审计工作时所应遵循的原则,是衡量内部审计工作质量的尺···
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内部审计风险
内部审计与外部审计在审计风险的基本原理上是相同的,是指财务报告存在重大错报、漏报或企业经营管理上存 内部审计风险在弊端和漏洞,而内部审计人员认为财务报告是合法、公允···
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内部审计控制
什么是内部审计控制 内部审计控制是指由单位内部审计部门所进行的控制。 内部审计控制是内部控制的一个组成部分。其主要作用是对单位内部的各种经济活动、管理制度···
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内部审计
内部审计内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相···
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内部审计外包
内部审计外包(又称内部审计外部化,Outsourcing the Internal Audit Function)指企业管理层将本企业的内部审计职 内部审计外包能全部或部分地委托给会计师事务所或其他专业···
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内部审计部门
解释内部审计部门——为了增加价值并改善机构的运营而提供独立、客观的保证与咨询服务的部门、处或小组的顾问或其他从业人员。内部审计部门通过系统化、规范化的方法,对风···
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内部审计机构
简介内部审计机构,是指在部门、单位内部从事组织和办理审计业务的专门组织。它是我国审计主体的重要组成部分。早在审计署正式成立以后,我国就提出了实行内部审计制度问题,并···
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内部审计职能
什么是内部审计职能 内部审计职能是指内部审计本身所固有的内在功能,并反映出内部审计的本质。内部审计的职能随着审计目标的变化而变化,并为实现审计目标服务。">编辑]内···
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对策表
对策表概述 对策表,又名措施计划表,是针对质量问题的主要原因而制定的应采取措施的计划表。可广泛适用于各种质量控制活动中,用以针对质量问题(或原因)制订对策或措施,作为···
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政策提振 汽车行业料保持增长势头
8月11日,中国汽车工业协会(简称“中汽协”)发布的数据显示,7月汽车销量达到242万辆,同比增长29.7%。其中,新能源···
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政策提振!9月国内汽车产销双双超260万辆 中汽协呼吁购置税减半政策延续至明年
10月11日,中汽协发布的最新数据显示,9月,我国汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆,同比分别增长28.1%和25.7%,环···
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谈谈企业年金基金是什么
近日有关于企业年金基金是什么的问题受到了很多网友们的关注,大多数网友都想要知道网友们需要企业年金基金是什么问题的具体情况,那么关于到网友们需要企业年金基金是什么问题···
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谈谈企业的资产重组与兼并
谈谈企业的资产重组与兼并。下面万洲财经小编为您介绍谈谈企业的资产重组与兼并。\\r\\n 资产重组作为企业资本经营的重要内容,已成为国有企业深化改革的热点。据统计,沪···
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谈谈企业年金怎么提取
近日有关于 企业年金怎么提取的问题受到了很多网友们的关注,大多数网友都想要知道网友们需要 企业年金怎么提取问题的具体情况,那么关于到网友们需要 企业年金怎么提取问题的···